|
|
Faktúra |
283/2012
|
poskytovanie internetu -
|
33,19 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
KOMNET.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
282/2012
|
odrážadlá - MŠ
|
276,58 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
PRE NAŠE DETI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
279/2012
|
odborná literatúra
|
83,15 |
s DPH |
|
27.08.2012 |
RAABE, s.r.o., odborné naklad. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
276/2012
|
odborná literatúra
|
117,33 |
s DPH |
|
27.08.2012 |
RAABE, s.r.o., odborné naklad. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
277/2012
|
faktúra za telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
27.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
278/2012
|
inštalácia softvéru Vema
|
54,00 |
s DPH |
|
27.08.2012 |
Ing. Gejza Horváth H-SOFT |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
281/2012
|
výučbové CD
|
198,00 |
s DPH |
|
27.08.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
280/2012
|
výučbové CD
|
553,00 |
s DPH |
|
27.08.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
272/2012
|
servisný prenájom rohoží
|
7,63 |
s DPH |
|
22.08.2012 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
273/2012
|
predplatné odb. literatúry
|
24,40 |
s DPH |
|
22.08.2012 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
271/2012
|
odborná literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
22.08.2012 |
RAABE, s.r.o., odborné naklad. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
275/2012
|
faktúra za vodu
|
13,88 |
s DPH |
|
22.08.2012 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
274/2012
|
odborná literatúra
|
72,50 |
s DPH |
|
22.08.2012 |
RAABE, s.r.o., odborné naklad. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
319/2012
|
adaptér do notebooku
|
48,60 |
s DPH |
|
14.08.2012 |
Datalan a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
318/2012
|
filt. vrecká do vysávača
|
37,25 |
s DPH |
|
10.08.2012 |
ZAREN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
264/2012
|
poskytovanie internetu -
|
33,19 |
s DPH |
|
09.08.2012 |
KOMNET.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
259/2012
|
faktúra za energiu
|
256,91 |
s DPH |
|
09.08.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
260/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
09.08.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
261/2012
|
faktúra za telefón
|
51,88 |
s DPH |
|
09.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
262/2012
|
boto-kancelárske tlačivá
|
22,09 |
s DPH |
|
09.08.2012 |
BOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
17.08.2012 |