|
|
Faktúra |
225/2012
|
potraviny ŠJ
|
23,46 |
s DPH |
|
14.06.2012 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
faktúra za telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
12.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
dezinf. prostr.
|
120,00 |
s DPH |
|
12.06.2012 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzym. prípravkov |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
223/2012
|
odborná literatúra
|
40,46 |
s DPH |
|
12.06.2012 |
RAABE, s.r.o., odborné naklad. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
potraviny ŠJ
|
163,35 |
s DPH |
|
12.06.2012 |
COOP Jednota, s.d. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
predplatné
|
5,48 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
faktúra za telefón
|
69,52 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
toner do tlačiarne
|
61,98 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
inPlus.co, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
faktúra za energiu
|
256,91 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
odborná literatúra
|
93,72 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Verlag Dashofer |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
tonery do tlačiarne
|
80,93 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Martin Šedivý |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
poskytovanie internetu - MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
KOMNET.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
tlačivá, čistiace potr.
|
71,75 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
BOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
potraviny ŠJ
|
66,32 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
potraviny ŠJ
|
68,04 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
Lýdia Jasenská |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
potraviny ŠJ
|
238,58 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
potraviny ŠJ
|
90,47 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
NOWACO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
tlačivá
|
24,79 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
potraviny ŠJ
|
191,45 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
08.06.2012 |