|
|
Faktúra |
205/2012
|
potraviny ŠJ
|
132,54 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
potraviny ŠJ
|
36,83 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
interaktívna tabuľa QOMO COMBI FIX 2 - MŠ
|
2 161,00 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
dopravné značky
|
111,11 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
Kvant s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
hračky pre MŠ
|
226,30 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
Nomiland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
Montáž,inštalácia IT
|
225,00 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
SOFOS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
interaktívna tabuľa QOMO COMBI FIX 2
|
1 972,02 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
SOFOS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
odborná literatúra
|
39,99 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
RAABE, s.r.o., odborné naklad. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
servisný prenájom rohoží
|
17,33 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
potraviny ŠJ
|
35,10 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
Lýdia Jasenská |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
potraviny ŠJ
|
79,09 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
servis HW
|
77,40 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
Computer and Network Systems s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
potraviny ŠJ
|
14,00 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
potraviny ŠJ
|
136,59 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
potraviny ŠJ
|
175,33 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
potraviny ŠJ
|
144,45 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
COOP Jednota, s.d. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
faktúra za vodu
|
12,62 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
faktúra za vodu
|
40,39 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
odborná literatúra
|
78,46 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
RAABE, s.r.o., odborné naklad. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
potraviny ŠJ
|
167,37 |
s DPH |
|
18.05.2012 |
COOP Jednota, s.d. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
22.05.2012 |