|
|
Faktúra |
50/2012
|
potraviny ŠJ
|
77,78 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
odborná literatúra
|
59,05 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
RAABE, s.r.o., odborné naklad. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
potraviny ŠJ
|
18,05 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
poskytovanie intern. služieb
|
16,60 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
KOMNET.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
faktúra za plyn
|
924,00 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
RW Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
faktúra za telefón
|
46,70 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
servisný prenájom rohoží
|
7,20 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
faktúra za kancel. a admin. potreb
|
97,78 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
BOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
fatúra za el. energiu
|
256,91 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
povinný príspevok zamestnávateľa na stravné zamestn.
|
273,06 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka Dolný Ohaj 583 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
príspevok na stravné zamestnancov zo SF
|
6,66 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka Dolný Ohaj 583 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
potraviny ŠJ
|
17,90 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
potraviny ŠJ
|
80,60 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
potraviny ŠJ
|
101,72 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
potraviny ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
potravny ŠJ
|
27,18 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
potraviny ŠJ
|
146,73 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
potraviny ŠJ
|
31,04 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
predd. faktúra za el. energiu - ZŠ
|
256,91 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
odborná literatúra
|
83,26 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
RAABE, s.r.o., odborné naklad. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |