|
|
Faktúra |
24/2012
|
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice r. 2012
|
119,52 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
faktúra za časopisy Slávik 2012
|
10,00 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
faktúra za poskytovanie int. služieb ZŠ
|
33,19 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
KOMNET.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
faktúra za športové potreby
|
319,80 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
Trinet Corp., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
faktúra za dodanie odb. literatúry
|
42,99 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
RAABE, s.r.o., odborné naklad. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
faktúra za predplatné časopisu
|
20,00 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
JurisDat |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
príspevok na stravné zamestn. zo SF
|
5,13 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka Dolný Ohaj 583 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
povinný príspevok zamestnáv. na stravné zamestnancov
|
210,33 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka Dolný Ohaj 583 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
potraviny ŠJ
|
34,88 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
potraviny ŠJ
|
160,47 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
potraviny ŠJ
|
16,39 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
potraviny ŠJ
|
7,19 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
potraviny ŠJ
|
202,39 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
potraviny ŠJ
|
85,94 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
COOP Jednota, s.d. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Potraviny ŠJ
|
150,55 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
COOP Jednota, s.d. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
potraviny ŠJ
|
243,16 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
píla priamočiara Bosch
|
79,67 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
Eurocomm SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
25.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
faktúra za vývoz fekálií - MŠ
|
36,50 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
Dom seniorov, Dolný Ohaj |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
faktúra za spotrebu el. energie - MŠ
|
26,10 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
Dom seniorov Dolný Ohaj |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |