|
|
Faktúra |
51
|
Listy a dvojlisty
|
24,02 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
školské tlačivá
|
4,70 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
Pevná sieť
|
54,80 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
školenie zamestnancov
|
84,00 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
Kancelárske potreby
|
58,10 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
BOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
Okná a dvere
|
14,16 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
Schüring |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
čistiace a dezinf. prostriedky
|
78,04 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
Haghleitner Servis |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
servis
|
62,00 |
s DPH |
|
12.02.2014 |
Kadák - servis váh |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
servisný prenájom rohoží
|
12,15 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
Strava
|
10,20 |
s DPH |
|
12.02.2014 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
dezinf. prostriedky
|
64,44 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
Haghleitner Servis |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
faktúra za energiu MŠ
|
58,80 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
Dom seniorov, Dolný Ohaj |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
časopisy
|
5,00 |
s DPH |
|
12.02.2014 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
faktúra za vývoz fekálií MŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
Dom seniorov, Dolný Ohaj |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
129,88 |
s DPH |
|
12.02.2014 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
faktúra za telefón
|
57,24 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny
|
14,36 |
s DPH |
|
12.02.2014 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
kancelárske potreby
|
123,00 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
BOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
potraviny
|
53,59 |
s DPH |
|
12.02.2014 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
faktúra za energiu
|
300,00 |
s DPH |
|
08.02.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.02.2013 |