|
|
Faktúra |
294
|
kancelárske potreby
|
356,23 |
s DPH |
|
22.07.2014 |
BOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
287
|
ševt-tlačivá
|
126,70 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
290
|
inštalácia softvéru
|
120,47 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Jaroslav Červeň |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
289
|
faktúra za telefón
|
46,56 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
288
|
servis programu ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Abiset |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
284
|
oprava programu Wema,
|
18,00 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
283
|
materiál na úpravu a opravy interiéru a exteriéru školy
|
91,20 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
VLADAP Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
285
|
faktúra za spotrebu plynu - ZŠ
|
1 080,00 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
RWE GAS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
273
|
montáž IT
|
201,60 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
Štrba Company |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
283
|
materiál na úpravu a opravy interiéru a exteriéru školy
|
91,20 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
VLADAP Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
282
|
vývoz fekálií MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
Dom seniorov, Dolný Ohaj |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
281
|
kancelárske potreby
|
68,58 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
BOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
280
|
čistiace prostriedky
|
98,51 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
BOTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
277
|
príspevok zo SF na stravu
|
11,58 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka Dolný Ohaj 583 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
276
|
55 % príspevok zamestnávateľa na stravovanie
|
237,39 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka Dolný Ohaj 583 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
275
|
faktúra za spotrebu energie - ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
Magna E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
274
|
ASC agenda 2014
|
349,00 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
ASC Applied Software |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
271
|
poplatok za internet MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
KOMNET.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
272
|
poplatok za internet ZŠ
|
33,19 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
KOMNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
270
|
oprava dataprojektoru
|
78,00 |
s DPH |
|
30.06.2014 |
Computer ABC |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
15.07.2014 |