|
Faktúra |
101/2012
|
potraviny ŠJ
|
142,68 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
99/2012
|
faktúra za telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
105/2012
|
faktúra za spotrebu energie
|
63,33 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
Dom seniorov, Dolný Ohaj |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
103/2012
|
faktúra za plyn - MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
Dom seniorov, Dolný Ohaj |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
102/2012
|
odborná literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
RAABE, s.r.o., odborné naklad. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
104/2012
|
faktúra za vývoz odpadu
|
31,50 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
Dom seniorov, Dolný Ohaj |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
106/2012
|
potraviny ŠJ
|
123,16 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
COOP Jednota, s.d. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
109/2012
|
potraviny ŠJ
|
57,61 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
108/2012
|
potraviny ŠJ
|
21,14 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
107/2012
|
servisné a softvérové práce
|
25,60 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
IT com s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
110/2012
|
odborná literatúra
|
37,75 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
RAABE, s.r.o., odborné naklad. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
111/2012
|
potraviny ŠJ
|
21,49 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
112/2012
|
stravné zamestnancov-príspevok zo SF
|
5,91 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
113/2012
|
príspevok zamestnávateľa na stravné zamestn.
|
242,31 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
114/2012
|
predplatné odb. literatúry
|
374,40 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Verlag Dashofer |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
115/2012
|
faktúra za vodu
|
60,59 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
04.04.2012 |
|
Faktúra |
116/2012
|
servisné a softvérové práce
|
42,00 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
Ing . Horváth H-soft |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
04.04.2012 |
|
Faktúra |
119/2012
|
potraviny ŠJ
|
15,48 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
04.04.2012 |
|
Faktúra |
118/2012
|
potraviny ŠJ
|
200,41 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
04.04.2012 |
|
Faktúra |
117/2012
|
potraviny ŠJ
|
201,29 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
04.04.2012 |