|
Faktúra |
16/2012
|
Potraviny ŠJ
|
150,55 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
COOP Jednota, s.d. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
20/2012
|
potraviny ŠJ
|
160,47 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
12/2012
|
faktúra za plyn -MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
Dom seniorov, Dolný Ohaj |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
18/2012
|
potraviny ŠJ
|
243,16 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
19/2012
|
potraviny ŠJ
|
34,88 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
181/2012
|
stravné zamestnancov-príspevok zo SF
|
7,17 |
bez DPH |
|
15.05.2012 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
22.05.2012 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2017
|
zabezpečenie úloh v oblasti BOZP
|
24.00/1mesiac |
bez DPH |
|
08.02.2017 |
Ing. Ladislav Billík - ABP |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
Ing. Ivan Ostrožlík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.02.2017 |
|
Faktúra |
180/2012
|
príspevok zamestnávateľa na stravné zamestn.
|
293,97 |
bez DPH |
|
15.05.2012 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
22.05.2012 |
|
Faktúra |
141
|
oprava
|
119,21 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
M-art Roman Mesiarik |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
146
|
zemný plyn
|
1 080,00 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
RWE GAS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
150
|
príspevok na stravovanie zamestnancov
|
14,10 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka Dolný Ohaj 583 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
149
|
príspevok na stravovanie zamestnancov
|
289,05 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka Dolný Ohaj 583 |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
152
|
potraviny
|
74,71 |
s DPH |
|
15.04.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
138
|
potraviny
|
29,64 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.04.2014 |
|
Faktúra |
148
|
potraviny
|
15,68 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
147
|
potraviny
|
89,08 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
145
|
Pevná sieť
|
47,32 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
135
|
Internet
|
33,19 |
s DPH |
|
01.04.2014 |
KOMNET.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
18.04.2014 |
|
Faktúra |
144
|
žiadosť o preplatenie nákladov
|
47,76 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
Dom seniorov |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
143
|
žiadosť o preplatenie nákladov
|
138,30 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
Dom seniorov |
ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 583 Dolný Ohaj |
|
|
|
23.04.2014 |